Составление проекта федерального бюджета в России

–PAGE_BREAK–
расходы бюджета:
Образование
1.                     
Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам (таблица №3)

Данные для расчета:

1)     План выпуска и приема в следующем году по городским школам, чел.

Выпуск:

из 4-х классов – 140 человек;

из 9-х классов – 130 человек;

из 11-х классов – 95 человек.

Прием:

в 1-й класс – 65 человек;

в 5-е классы – 135 человек;

в 10-е классы – 75% выпуска 9-х классов: 130 · 0,75 = 98 человек.

Данные для проекта на следующий год на 01.01 берем аналогичные данным на 01.09  текущего года.

Рассчитаем число учащихся на следующий год по следующей схеме: число учащихся на 01.01 + прием – выпуск.

1-4 классы: 462 + 65 – 140 = 387 человек;

5-9 классы: 414 + 135 – 130 = 419 человек;

10-11 классы: 180 + 98 – 95 = 183 человека.

2) Среднегодовая наполняемость классов в следующем году рассчитывается на основании рассчитанного среднегодового числа классов и учащихся.

Переносим данные среднегодовой наполняемости классов в текущем году в строки со среднегодовой наполняемостью на следующий год.                                                                        
3) Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле:

              К01.01 · 8 + К01.09 · 4

Кср= –––––––––––––––––––,

                          12

где Кср– среднегодовое количество классов (учащихся);

К01.01  – количество классов (учащихся) на 1 января;

К01.09   — количество классов (учащихся) на 1 сентября.

Рассчитаем среднегодовое число классов в текущем году:

Всего: (44 · 8 + 48 · 4)/12 = 45,3;

1-4 классы: (17 · 8 + 21 · 4)/12 = 18,3;

5-9 классы: (20 · 8 + 18 · 4)/12 = 19,3;

10-11 классы:(7 · 8 + 9 · 4)/12 = 7,7.

Аналогично рассчитываем среднегодовое число учащихся.

Для того чтобы определить наполняемость классов на следующий год  на 01.09, решаем следующее уравнение:

                                         

                            Кср· 12 – Кслед год 01.01  · 8

Кслед год 01.09     = –––––––––––––––––––––    

                                             4
где Кслед год 01.09– наполняемость на 01.09 на следующий год.

Число классов на следующий год рассчитываем делением числа учащихся на наполняемость классов.

Среднегодовое количество классов рассчитывается с точностью до десятых, учащихся – до целых.

Результаты расчетов представлены в таблице №3.
Таблица №3

Показатель

Текущий год

Проект на следующий год

Принято

среднегодовое

Проект

среднегодо

вое

на 01.01

на 01.09

на 01.01

на 01.09

1. Число классов, всего

44

48

45,3

48

47

47,6

в том числе

 

 

 

 

 

 

1 — 4 классы

17

21

18,3

21

19

20,3

5 — 9 классы

20

18

19,3

18

18

18,0

10 — 11 классы

7

9

7,7

9

10

9,3

2. Число учащихся, всего

926

1056

969

1056

989

1034

в том числе

 

 

 

 

 

 

1 — 4 классы

340

462

381

462

387

437

5 — 9 классы

460

414

445

414

419

416

10 — 11 классы

126

180

144

180

183

181

3. Наполняемость классов

 

 

 

 

 

 

1 — 4 классы

20

22

20,7

22

21

21,6

5 — 9 классы

23

23

23,0

23

23,0

23,1

10 — 11 классы

18

20

18.7

20

19

19,5

2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

Количество педагогических ставок по группе классов =

                 Число учебных часов по тарификации

=  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

              Плановая норма организационной нагрузки
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:

1-4 классы – 20 часов в неделю;

5-9 классы – 18 часов в неделю;

10-11 классы – 18 часов в неделю.
Количество педагогических ставок на 1 класс =

        Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01

= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                      Количество классов в данной группе на 01.01

 Среднегодовое количество педагогических ставок = количество педагогических ставок на 1 класс · Среднегодовое количество классов в каждой группе.
Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов

= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                 Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
ФЗП в год= Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.

Результаты расчетов представлены в таблице №4.

–PAGE_BREAK–
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Таблица №5

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные расходы:

 

 

1.1. среднегодовое количество классов

45,3

47,6

1.2. расходы на 1 класс, руб.

270

270

Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.: стр.1.1.· стр.1.2.

12 231

12 852

2. Учебные и прочие расходы

 

 

2.1. среднегодовое количество 1 — 4 классов

18,3

20,3

2.2. норма расходов на 1 класс, руб.

140

140

сумма расходов на 1 — 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2

2 562

2 842

2.3. среднегодовое количество 5 — 9 классов

19,3

18,0

2.4. норма расходов на 1 класс, руб.

320

320

сумма расходов на 5 — 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4.

6 176

5 760

2.5. среднегодовое количество 10 — 11 классов

7,7

9,3

2.6. норма расходов на 1 класс, руб.

260

260

сумма расходов на 10 — 11 классы, руб.: стр.2.5.· стр.2.6.

2 002

2 418

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

22 971

23 872

4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.

Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.
Таблица №6

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1 — 4 классов

381

437

2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75

286

328

3. Расходы по заработной плате в год:

 

 

3.1. на 1 учащегося, руб.

210

210

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1.

60 060

68 880

4. Начислено на заработную плату 26 %:

 

 

4.1. на 1 учащегося, руб.      210*0,26

54,6

54,6

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1.

15 615,6

17 908,8

5. Расходы на мягкий инвентарь в год

 

 

5.1. на 1 учащегося, руб.

240

240

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1.

68 640

78720

6. расходы на питание:

 

 

6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

40

40

6.2. число дней функционирования групп

248

248

расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2.

2 837 120

3 253 760

Итого расходов на ГПД, руб.

2 981 435,6

3 419 268,8

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Таблица №7

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического персонала (табл. 4)

349 401

344 346,5

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала (табл. 4)

66 200

78 542

3. Всего ФЗП (табл. 4)

498 721,1

507 466,2

4. Начисления на заработную плату: стр.3*26%

129 667,49

131 941,2

5. Хозяйственные и командировочные расходы (табл. 5)

12 231

12 852

6. Учебные и прочие расходы (табл. 5)

22 971

23 872

7. Расходы на ГПД (табл. 6)

2 981 435,6

3 419 268,8

Итого расходов на текущее содержание школ: сумма стр. 1-7

3 711 575,2

4 518 288,7

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Таблица №8

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

 

 

1.1. на начало года

240

310

1.2. наконец года

300

340

1.3. среднегодовое (прирост с 01.07)

270

325

2. Расходы на заработную плату, руб.

 

2.1. на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1.

64 800

78 000

3. Начисления на заработную плату, руб.

16 848

20 280

4. Расходы на питание:

 

 

4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб.

40

40

4.2. число дней функционирования групп

230

230

4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2.

62 100

74 750

расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3.

2 484 000

2 990 000

5. Расходы на мягкий инвентарь:

 

 

5.1. на оборудование1 нового места, руб.

520

520

на оборудование всех новых мест, руб.:      (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.1.

31 200

15 600

5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

330

330

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.2.

79 200

102 300

6. Хозяйственные и прочие расходы:

 

 

6.1. на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1..

167 400

201 500

7. Родительская плата:

 

 

7.1. на 1 ребенка, руб.

30

30

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1.

8 100

9 750

8. Всего расходов, руб.

2 851 548

3 417 430

в том числе:

 

 

средства родителей: стр.7.1

8100

9750

финансирование из бюджета

2 843 448

3 407 680

7. Свод расходов на образование, руб.

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.

Таблица №9

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах (табл. 8)

2 843 448

1 421 724

2 843 448

3 407 680

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные в городах (табл.7)

3 711 575,2

1 855 787,6

3 711 575,2

4 518 288,7

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

51 066,892

26 042,476

51 066,892

60 165,087

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов (сумма стр.1-12)

10 451 204

5 297 014

10 451 204

12 194 354

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

(рост на 25%)

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

17. Всего расходов (сумма стр. 13-16)

13 451 204

6 847 014

13 451 204

15 769 354
    продолжение
–PAGE_BREAK–

Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

                          Кн· m

Кср= К01.01 + ––––––––,

                                     12

где  Кср– среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начло года;

Кн– количество развернутых новых коек;

m
–количествомесяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 80,7;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 57,9;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие койки: 75.

2) Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89,2;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 96,7;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 126,7;

Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93,3.

Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.

–PAGE_BREAK–

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица №13

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект

 на следующий год

1

2

3

4

5

1. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек (табл. 10)

х

550,9

х

328,6

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2

х

126707

х

75578

2. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало года (табл. 10)

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2

х

309000

х

183000

4. Прирост коек за год (табл. 10)

х

80

х

36

5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5

х

64000

х

28800

7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6

х

373

х

211,8

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:

·        на приобретение оборудования на 25%;

·        на капитальный ремонт – на 15%.

Таблица №14

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров

450 000

440 640

390 000

246 450

2. Начисления на заработную плату (26%)

117000

114566,4

101400

64077

3. Питание (табл.10)

3 500 000

3 797 899,5

2 000 000

2 300 049

4. Медикаменты (табл.10)

4 000 000

4 222 115,5

2 100 000

2 343 618

5. Мягкий инвентарь (табл.13)

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.13)

х

126 707

х

75 578

7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост на 25%)

250 000

312 500

150 000

187 500

8. Капитальный ремонт (рост на 15%)

1 200 000

1 380 000

700 000

805 000

9.Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 217 428

5 741 400

6 594 072

6.                     
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.

Таблица №15

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату (26%): стр.1*0,26

195000

208000

3. Медикаменты (табл.11)

1386278,4

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и инвентаря (увеличено на 25%)

400 000

500000

7. Капитальный ремонт (уменьшено на 4%)

1 000 000

960000

8. Прочие расходы

х

250 000

Итого расходов

3 731 278,4

4 168 000

7.    
Свод расходов на здравоохранение, руб.

Таблица №16

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в городах (табл.14)

9 917 000

4 958 500

9 917 000

11 217 428

2. Больницы и диспансеры в сельской местности (табл.14)

5 741 400

2 870 700

5 741 400

6 594 072

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (табл.15)

3 731 278,4

1 865 639,2

3 731 278,4

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

21 789 678,4

10 894 839,2

21 789 678,4

24 579 500
    продолжение
–PAGE_BREAK–
Форма № 1- Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.

Показатели

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

Наименование доходов

1. Налог на имущество физических лиц

32 000

16 000

32 000

40 000

2. Земельный налог

109 200

54 600

109 200

300 900

3. Единый налог на вмененный доход

272 000

136 000

272 000

312 800

4. Транспортный налог

35 264,24

17632,12

35 264,24

35 264,24

5. Налог на доходы физических лиц

786 658

393329

786 658

726 875

6. Неналоговые доходы

500 000

250 000

500 000

575 000

ИТОГО доходов

1 735 122,24

867 561,12

1 735 122,24

1 990 839,24

Дотации и субвенции из бюджета области

260 118,66

349 809,28

260 118,66

233 359,61

ВСЕГО доходов

1 995 240,9

967 620,4

1 995 240,9

2 224 198,85

Наименование расходов

1. Общегосударственные расходы

110 000

50 000

110 000

113 850

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100 000

50 000

100 000

110 000

3. Национальная экономика

350 000

175 000

350 000

376 250

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

950 000

450 000

950 000

1 068 750

5. Охрана окружающей среды

100 000

50 000

100 000

105 000

6. Образование (табл.9)

13 451,2

6 725,6

13 451,2

15 769,35

7. Культура, кинематография и средства массовой информации

350 000

175 000

350 000

410 000

8. Здравоохранение и спорт

21 789,68

10 894,84

21 789,68

24 579,5

ИТОГО расходов

1 995 240,9

967 620,4

1 995 240,9

2 224 198,85

Субвенции в область

х

х

х

х

ВСЕГО расходов

1 995 240,9

967 620,4

1 995 240,9

2 224 198,85

Оборотная кассовая наличность

39 904,82

19 352,41

39 904,82

44 483,98
    продолжение
–PAGE_BREAK–